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諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度部門決算

發(fā)布時間:2018-08-03 09:54 瀏覽次數(shù): 信息來源:暨陽街道

諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度部門決算

  一、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位概況

  (一)主要職能

  1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī);負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

  2、按照職責(zé)范圍,負(fù)責(zé)街轄區(qū)范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

  3、負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解,法律服務(wù)工作,維護居民的合法權(quán)益。

  4、負(fù)責(zé)村(居)、社區(qū)建設(shè)和管理,積極開展社區(qū)服務(wù)工作,大力興辦社會福利事業(yè),發(fā)動和組織村(居)、社區(qū)成員開展各類公益活動;負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

  5、發(fā)展街道經(jīng)濟,管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn),為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù),以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。

  6、負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、初級衛(wèi)生保健和民事調(diào)解等工作。

  7、指導(dǎo)和幫助村(居)、社區(qū)居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮村(居)、社區(qū)居民委員會的群眾自治組織作用。

  8、配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作。

  9、向上級政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。

  10、承辦上級政府交辦的其他事項。

  (二)部門決算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看,諸暨市人民政府暨陽街道辦事處部門決算包括:本級決算。

  二、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度部門決算公開表,詳見附表。

  三、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度收、支總計53,064.15萬元。與2016年相比,收、支總計增1016.66萬元,增長1.9%。

  (二)收入決算情況說明

  本年收入合計45,255.72萬元,占總收入85.28%,包括財政撥款收入5,705.13萬元(其中,一般公共預(yù)算5,692.13萬元,政府性基金預(yù)算13.00萬元),占10.75%;事業(yè)單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入39,550.59萬元,占74.53%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

  (三)支出決算情況說明

  本年支出合計50,004.08萬元,其中基本支出5,249.86萬元,占10.50%;項目支出44,754.22萬元,占89.50%; 經(jīng)營支出0萬元,占0%。按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出5,668.27萬元、國防支出27.13萬元、公共安全支出1,895.99萬元、教育支出1,218.28萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出163.44萬元、社會保障和就業(yè)支出2,305.25萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,008.31萬元、節(jié)能環(huán)保支出2,515.35萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,301.11萬元、農(nóng)林水支出3,771.73萬元、交通運輸支出263.81萬元、資源勘探信息等支出22,844.37萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出21.03萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

  按支出用途分類,包括人員支出4,645.49萬元,日常公用支出604.38萬元,項目支出44,754.22萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

  按支出資金性質(zhì)分類,包括一般公共預(yù)算支出5,692.13萬元,政府性基金預(yù)算支出13.00萬元,其他各類支出44,298.95萬元。

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度財政撥款收、支總計5,705.13萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計增加1943.82萬元,增長51.68%。主要是文明城市創(chuàng)建經(jīng)費支出1154萬元,老年福利增加286萬元,其他社會保障和就業(yè)增加398萬元,其它農(nóng)業(yè)支出增加330萬元等。

  (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

  1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

  諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,692.13萬元,占本年支出合計的11.38%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2168.50萬元,增長61.54%。主要是:文明城市創(chuàng)建經(jīng)費支出1154萬元,老年福利增加286萬元,其他社會保障和就業(yè)增加398萬元,其它農(nóng)業(yè)支出增加330萬元等。

  2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

  諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預(yù)算為2,782.91萬元,支出決算為5,692.13萬元,完成年初預(yù)算的204.54%,主要原因是項目經(jīng)費追加。其中文明城市創(chuàng)建經(jīng)費支出1154萬元,老年福利增加286萬元,其他社會保障和就業(yè)增加398萬元,其它農(nóng)業(yè)支出增加330萬元等。

  一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為2.1萬元,完成年初預(yù)算的0%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。2017年年初預(yù)算為1118.76萬元,2017年決算為1193.17萬元,完成年初預(yù)算的107%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是四個平臺干部歸入本單位。

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為24萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)活動(項)。2017年年初預(yù)算為0.8萬元,2017年決算為0.8萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為15萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。2017年年初預(yù)算為306.29萬元,2017年決算為306.29萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出 (項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為18.14萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為0.3萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為19.6萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出 (項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為55萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  文化體育與傳媒支出(類)其他文體體育與傳媒支出(款)其他文體體育與傳媒支出(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為1.3萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為1萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為424.25萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為45.64萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為546.63萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為2.49萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項)。2017年年初預(yù)算為27.7萬元,2017年決算為27.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)藥品事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為26.9萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。2017年年初預(yù)算為76.97萬元,2017年決算為76.97萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。2017年年初預(yù)算為16.24萬元,2017年決算為16.24萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。2017年年初預(yù)算為561.69萬元,2017年決算為561.69萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為1534萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加款。

  農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)。2017年年初預(yù)算為769.77萬元,2017年決算為769.77萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  農(nóng)林水支出(類)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(款)其他水利支出(項)。2017年年初預(yù)算為15.13萬元,2017年決算為15.13萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。2017年年初預(yù)算為8.03萬元,2017年決算為8.03萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

  諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,613.27萬元,其中:

  人員經(jīng)費1,608.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、離休費、遺屬生活補助、住房公積金;

  公用經(jīng)費5.00萬元,主要包括:電費。

  (七)政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

  其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出(項)。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為13萬元,完成年初預(yù)算的0%。

  (八)2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

  1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

  2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2016年增加0萬元,增長0%,其中:

  (1)因公出國(境)費用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數(shù)增長0%。其中,全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

  (2)公務(wù)接待費:2017年度公務(wù)接待費決算0萬元,比上年決算數(shù)增長0%。

  (3)公務(wù)用車購置及運行維護費:2017年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降)**%。其中,公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護費支出0萬元;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  (九)部門預(yù)算績效情況說明

  1. 2017年度諸暨市人民政府暨陽街道辦事處單位0項目實行預(yù)算績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元,實際支出0萬元。

  2.部門決算中項目績效自評情況:0

  3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:0

  (十)其他重要事項的情況說明

  1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  2017年度暨陽街道辦事處本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出5.00萬元,比上年度增加0萬元,增長0%。

  2.政府采購支出情況

  2017年度暨陽街道辦事處本級及所屬各單位政府采購支出總額9047.97萬元,其中:政府采購貨物支出28.03萬元、政府采購工程支出8971.34萬元、政府采購服務(wù)支出48.6萬元。

  3.國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2017年12月31日,XX本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  四、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

  2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

  3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.其他收入:預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

  6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

  7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

  9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  10.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.機關(guān)運行經(jīng)費:是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

  12.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項):指反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

  13.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  14.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  15.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)活動(項):指反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

  16.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

  17.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  18.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出 (項):指除上述項目以外和其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

  19.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  20.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  21.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出 (項):指反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

  22.文化體育與傳媒支出(類)其他文體體育與傳媒支出(款)其他文體體育與傳媒支出(項):指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

  23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

  24.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項):指反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。

  25.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項):指反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等。

  26.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):指反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

  28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項):指反映計劃生育服務(wù)支出。

  29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)藥品事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

  30.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  31.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

  32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

  34.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

  35.農(nóng)林水支出(類)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(款)其他水利支出(項):指反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

  36.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

 

【附件】:諸暨市人民政府暨陽街道辦事處決算表.pdf