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諸暨市人民政府浣東街道辦事處2017 年度部門決算

發(fā)布時間:2018-11-27 11:29 瀏覽次數(shù): 信息來源:浣東街道

 

一、諸暨市人民政府浣東街道辦事處概況

 (一)主要職能

 1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī);負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

 2、按照職責(zé)范圍,負(fù)責(zé)街轄區(qū)范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

 3、負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解,法律服務(wù)工作,維護(hù)居民的合法權(quán)益。

 4、負(fù)責(zé)村(居)、社區(qū)建設(shè)和管理,積極開展社區(qū)服務(wù)工作,大力興辦社會福利事業(yè),發(fā)動和組織村(居)、社區(qū)成員開展各類公益活動;負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

    5、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì),管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn),為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù),以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

 6、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、初級衛(wèi)生保健和民事調(diào)解等工作。

 7、指導(dǎo)和幫助村(居)、社區(qū)居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮村(居)、社區(qū)居民委員會的群眾自治組織作用。

 8、配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。

 9、向上級政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。

 10、承辦上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

 (二)部門決算單位構(gòu)成

 從預(yù)算單位構(gòu)成看,諸暨市人民政府浣東街道辦事處部門決算包括:本級決算。

 二、諸暨市人民政府浣東街道辦事處2017年度部門決算公開表

 詳見附表。

 三、諸暨市人民政府浣東街道辦事處2017年度部門決算情況說明

 (一)收入支出決算總體情況說明

 諸暨市人民政府浣東街道辦事處單位2017年度收入總計(jì)19,135.40萬元,支出總計(jì)19,135.40萬元。與2016年相比,收入總計(jì)減少275.58萬元,減少 1.42%,支出總計(jì)減少275.58萬元,減少 1.42%。

 (二)收入決算總體情況說明

 本年收入合計(jì)18,953.45萬元,占總收入99.05%,包括財(cái)政撥款收入1,794.34萬元(其中,一般公共預(yù)算1,794.34萬元,政府性基金預(yù)算0萬元),占9.38%;事業(yè)單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入17,159.11萬元,占89.67%。上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

 (三)支出決算情況說明

 本年支出合計(jì)18,791.68萬元,其中基本支出3,306.56萬元,占17.60%;項(xiàng)目支出15,485.12萬元,占82.40%; 經(jīng)營支出0萬元,占0%。

 按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出3,539.42萬元、國防支出29.66萬元、公共安全支出1,107.03萬元、教育支出168.09萬元、科學(xué)技術(shù)支出12.95萬元、文化體育與傳媒支出188.15萬元、社會保障和就業(yè)支出1,021.12萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,006.82萬元、節(jié)能環(huán)保支出4,969.94萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,782.06萬元、農(nóng)林水支出2,100.80萬元、交通運(yùn)輸支出212.59萬元、資源勘探信息等支出8.82萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,346.33萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出293.53萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出4.36萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

 按支出用途分類,包括人員支出2,736.41萬元,日常公用支出570.14萬元,項(xiàng)目支出15,485.12萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

 按支出資金性質(zhì)分類,包括一般公共預(yù)算支出1,794.34萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,其他各類支出16,997.34萬元。

 (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 諸暨市人民政府浣東街道辦事處單位2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,794.34萬元,支出總計(jì)1,794.34萬元。與2016年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)增加283.76萬元,增長18.78%,財(cái)政撥款支出總計(jì)增加283.76萬元,增長18.78%。

 (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

 1.一般公共預(yù)算撥款支出決算總體情況。

 諸暨市人民政府浣東街道辦事處單位2017年度一般公共預(yù)算撥款支出1,794.34萬元,占本年支出合計(jì)的9.55%。與2016年相比,一般公共預(yù)算撥款支出增加320.18萬元,增長21.72%。

 2.一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況。

 諸暨市人民政府浣東街道辦事處單位2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,347.85萬元,支出決算為1,794.34萬元,完成年初預(yù)算的133.13%,主要原因是市財(cái)政安排的公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目增加。

 3.一般公共預(yù)算撥款支出具體使用情況

 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為1.65萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人大代表開展各類視察,市國庫預(yù)算內(nèi)追加撥款。

 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為 597.21萬元,2017年決算為662.54 萬元,完成年初預(yù)算的110.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是四個平臺站所人員下派增多,人員經(jīng)費(fèi)增加。

 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0萬元, 2017年決算為4萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社區(qū)志愿服務(wù)獎勵支出。

 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0.8 萬元,2017年決算為0.8萬元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為15萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是零上訪村獎勵。

 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。2017 年年初預(yù)算為163.08萬元,2017 年決算為167.12萬元,完成年初預(yù)算的102.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是四個平臺站所人員下派增多,人員經(jīng)費(fèi)增加。

 一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù) 支出(項(xiàng))。2017 年年初預(yù)算為0萬元,2017 年決算為13.552萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因市財(cái)政安排了基層組織建設(shè)補(bǔ)助資金。

 一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理 事務(wù)支出(項(xiàng))。2017 年年初預(yù)算為0萬元,2017 年決算為0.3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財(cái)政安排了喜迎十九大理論進(jìn)萬家獎勵經(jīng)費(fèi)。

 一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行 政運(yùn)行(項(xiàng))。2017 年年初預(yù)算為0萬元,2017 年決算為13.07萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是四個平臺站所人員下派增多,人員經(jīng)費(fèi)增加。

 一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))。2017 年年初預(yù)算為0萬元,2017 年決算為10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是楓橋式鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建補(bǔ)助。

 一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0萬元2017年決算為26萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是村級便民服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)支出。

 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為1.5575萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)重精神障礙患者以獎代補(bǔ)支出。

 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為21.3萬元,2017年決算為21.3萬元。完成年初預(yù)算的100%。

 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理支出(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為12.3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是村食品安全協(xié)管員信息員補(bǔ)助。

 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為43.52萬元,2017年決算為43.52萬元。完成年初預(yù)算的100%。

 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為8.55萬元,2017年決算為8.55萬元。完成年初預(yù)算的100%。

 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為151.195萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼支出。

 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為18.047萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是殯葬補(bǔ)貼支出。

 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支持(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0萬元,2017年決算為110.4483萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是企業(yè)退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出。

 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為50.89萬元,2017年決算為50.89萬元,完成年初預(yù)算的100%。

 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為447.47萬元,2017年決算為447.47萬元,完成年初預(yù)算的100%。

 農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為10.67萬元,2017年決算為10.67萬元,完成年初預(yù)算的100%。

 其他支出。2017年年初預(yù)算為4.36萬元,2017年決算為4.36萬元,完成年初預(yù)算的100%。

 4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

 諸暨市人民政府浣東街道辦事處單位2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出894.80萬元,其中:

 人員經(jīng)費(fèi)894.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金;

 公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

 (六)政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

 諸暨市人民政府浣東街道辦事處單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 (七)2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

 1.因公出國(境)費(fèi)用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,2017年度因公出國(境)費(fèi)用決算0萬元,比上年決算數(shù)增長0%。其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個;本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。

 2.公務(wù)接待費(fèi):2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元,

 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2017年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,比上年決算數(shù)增長0%。其中,公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

 (八)部門預(yù)算績效情況

 1. 2017年度諸暨市人民政府浣東街道辦事處浦陽江東江河道疏浚工程(浣東街道段)項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元,實(shí)際支出43.04萬元。綜合評定等次為優(yōu)。

 2.部門決算中項(xiàng)目績效自評情況:無。

 3.以財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價情況:無。

 (九)其他重要事項(xiàng)的情況說明

 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 2017年度諸暨市人民政府浣東街道辦事處本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出0萬元,比上年度減少5萬元。主要原因是:上級財(cái)政未撥款。

 2.政府采購支出情況

 2017年度諸暨市人民政府浣東街道辦事處本級及所屬各單位政府采購支出總額11609.73萬元,其中:政府采購貨物支出154.26萬元、政府采購工程支出11439.27萬元、政府采購服務(wù)支出16.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

 3.國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2017年12月31日,諸暨市人民政府浣東街道辦事處本級及所屬各單位共有車輛 3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

 四、名詞解釋

 1.財(cái)政撥款收入:本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

 2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。

 3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

 4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

 5.其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。

 6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

 7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

 9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

 10.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 12. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(項(xiàng)):指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

 14. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

15.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

 17. 一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

18.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng)):指群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。

19. 社會保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助(款)財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

 20. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)優(yōu)撫事業(yè)單位支出(項(xiàng)):指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出,對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助,對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出,以及全國重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。

21. 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項(xiàng)):指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。

22. 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項(xiàng)):指財(cái)政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等。

23. 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會福利方面的支出。

24. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng));指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)):指計(jì)劃生育服務(wù)支出。

28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

29. 節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)排污費(fèi)安排的支出(項(xiàng)):指用排污費(fèi)安排的支出。

30. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入有對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收和收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng));指地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

32. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入有對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收和收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng)):指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。  

33. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng)):指按規(guī)定對高校畢業(yè)生至基層任職的補(bǔ)助支出。

34. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng));指除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

35. 農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

36. 其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(項(xiàng)):指其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(包括用以疥年度欠款收入安排的支出)。

37.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。